https://euphoria-spb.com эротический массаж круглосуточно. ᐈэротический массаж.

По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Мурманска от 17.06.2015 N 1617 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3235 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1617

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 № 3235
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (В РЕД.
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 17.02.2014 № 392, ОТ 14.04.2014 № 1044,
ОТ 19.06.2014 № 1879, ОТ 30.06.2014 № 2107, ОТ 18.08.2014
№ 2631, ОТ 13.10.2014 № 3384, ОТ 12.11.2014 № 3713,
ОТ 26.12.2014 № 4299, ОТ 24.03.2015 № 784)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 - 2018 годы", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", Стратегическим планом социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660, Программой социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 № 51-682, и в целях совершенствования системы программно-целевого планирования муниципального образования город Мурманск постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784) следующие изменения.
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Всего по муниципальной программе:
3025036,0 тыс. руб., в том числе:
2854608,4 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них:
2014 год - 531498,5 тыс. руб.,
2015 год - 603923,6 тыс. руб.,
2016 год - 584294,4 тыс. руб.,
2017 год - 585354,1 тыс. руб.,
2018 год - 549537,8 тыс. руб.,
170120,4 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них:
2014 год - 81757,8 тыс. руб.,
2015 год - 69240,4 тыс. руб.,
2016 год - 15061,1 тыс. руб.,
2017 год - 4061,1 тыс. руб.
307,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них:
2015 год - 102,4 тыс. руб.;
2016 год - 102,4 тыс. руб.;
2017 год - 102,4 тыс. руб."

1.2. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Культура Мурманска" на 2014 - 2018 годы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 42112,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 42112,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 8042,1 тыс. руб.,
2015 год - 5781,6 тыс. руб.,
2016 год - 10046,0 тыс. руб.,
2017 год - 9561,7 тыс. руб.,
2018 год - 8681,5 тыс. руб."

1.3. Строки 1, 2, 6 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Культура Мурманска" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел "Детализация основных мероприятий" подпрограммы "Культура Мурманска" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы "Культура Мурманска" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2014 - 2018 годы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 79517,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 79210,2 тыс. руб., из них:
2014 год - 13747,3 тыс. руб.;
2015 год - 17421,7 тыс. руб.;
2016 год - 15823,5 тыс. руб.;
2017 год - 18576,9 тыс. руб.;
2018 год - 13640,8 тыс. руб.
ФБ: 307,2 тыс. руб., из них:
2015 год - 102,4 тыс. руб.;
2016 год - 102,4 тыс. руб.;
2017 год - 102,4 тыс. руб."

1.7. Строки 2, 3, 6, 10 и "Всего по подпрограмме" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.8. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9. Таблицу пункта 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" подпрограммы "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2015 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.10. Строку 1 таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2015 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.11. Раздел "Детализация основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2015 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.12. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ведомственной целевой программы "Поддержка традиций и развитие народного творчества" на 2014 - 2018 годы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: - 210297,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 201093,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 40394,3 тыс. руб.;
2015 год - 42448,0 тыс. руб.;
2016 год - 55564,1 тыс. руб.
2017 год - 31343,3 тыс. руб.;
2018 год - 31343,3 тыс. руб.
ОБ: 9204,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 1000,0 тыс. руб.;
2015 год - 2204,0 тыс. руб.;
2016 год - 6000,0 тыс. руб."

1.13. Строки 2, 3, 4 и "Всего по ВЦП" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий" ведомственной целевой программы "Поддержка традиций и развитие народного творчества" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.14. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" ведомственной целевой программы "Поддержка традиций и развитие народного творчества" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.15. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ведомственной целевой программы "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2014 - 2018 годы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: - 95902,8 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 62152,8 тыс. руб., из них:
2014 год - 18950,0 тыс. руб.;
2015 год - 16450,0 тыс. руб.;
2016 год - 9852,8 тыс. руб.;
2017 год - 8450,0 тыс. руб.;
2018 год - 8450,0 тыс. руб.
ОБ: 33750,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 15000,0 тыс. руб.;
2015 год - 13750,0 тыс. руб.;
2016 год - 5000,0 тыс. руб."

1.16. Строки 1, 4 и "Всего по ВЦП" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий" ведомственной целевой программы "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.17. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" ведомственной целевой программы "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.18. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2014 - 2018 годы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: - 2389167,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 2312000,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 443635,2 тыс. руб.;
2015 год - 456000,0 тыс. руб.;
2016 год - 449179,0 тыс. руб.;
2017 год - 481593,2 тыс. руб.;
2018 год - 481593,2 тыс. руб.
ОБ: 77166,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 65757,8 тыс. руб.;
2015 год - 3286,4 тыс. руб.;
2016 год - 4061,1 тыс. руб.;
2017 год - 4061,0 тыс. руб."

1.19. Строки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и "Всего по ВЦП" таблицы пункта 3 "Перечень основных мероприятий" ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2014 - 2018 изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.20. Таблицу пункта 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2014 - 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Штейн Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
1
Капитальный ремонт объектов культуры
2014 - 2015
МБ
123,8
123,8
-
-
-
-
Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
-
-
-
-
-
КГТР, ММКУ УКС
2
Косметический ремонт помещений, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов, ограждений
2014 - 2018
МБ
12226,0
3445,5
1403,5
2381,0
2496,0
2500,0
Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт, ед.
6
3
8
6
4
Комитет, ДМШ, ДШИ ДТШ, ДХШ, МГПС, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, Выставочный зал
6
Установка и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения
2015 - 2018
МБ
1524,3
-
791,1
312,1
221,1
200,0
Количество объектов, в которых установлена охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, ед.
-
7
2
1
2
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ, Выставочный зал

Всего по подпрограмме

Всего:
в т.ч.:
42112,9
8042,1
5781,6
10046,0
9561,7
8681,5







МБ
42112,9
8042,1
5781,6
10046,0
9561,7
8681,5





Приложение № 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий:
1. В рамках реализации мероприятия № 1 "Капитальный ремонт объектов культуры" в 2014 году планируется:
- инженерно-геодезические изыскания и экспертная оценка рабочей документации для проведения капитального ремонта ДШИ № 3.
2. В рамках проведения текущих ремонтов помещений учреждений культуры запланировано проведение работ по текущему ремонту следующих учреждений культуры:
а) 2014 год:
- ДМШ № 3; ДШИ № 2; ДМШ № 6; ДК Ленинского округа; ЦДиСТ; ДК "Первомайский".
б) 2015 год:
- ДК "Первомайский"; ДТШ, ДМШ № 5.
в) 2016 год:
- ДМШ № 3; ЦДиСТ; ДМШ № 5; ДТШ; ДХШ; ДШИ № 1; ДК "Первомайский".
г) 2017 год:
- ДМШ № 3; ЦДиСТ; ДК "Первомайский"; ДТШ; ДМШ № 5; ДШИ № 1.
д) 2018 год:
- ДШИ № 2; ДМШ № 6; ДК Ленинского округа; ДТШ.
Также в рамках реализации остальных программных мероприятий планируется обновление материально технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, пошив и приобретение сценических костюмов и обуви, повышение квалификации специалистов и работников учреждений, а также ремонт и замена охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения.





Приложение № 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации,
тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по подпрограмме:
42112,9
8042,1
5781,6
10046,0
9561,7
8681,5
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
42112,9
8042,1
5781,6
10046,0
9561,7
8681,5
в том числе по заказчикам:






Комитет по культуре администрации города Мурманска
41989,1
7918,3
5781,6
10046,0
9561,7
8681,5
средства бюджета муниципального образования город Мурманск
41989,1
7918,3
5781,6
10046,0
9561,7
8681,5
ММКУ "УКС":
123,8
123,8
-
-
-
-
средства бюджета муниципального образования город Мурманск
123,8
123,8
-
-
-
-





Приложение № 4
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг
2
Текущие ремонты помещений библиотек
2014 - 2018
МБ
22502,1
2696,0
6895,4
4005,4
4667,8
4237,5
Количество отремонтированных помещений библиотек, ед.
2
2
2
2
2
ЦГБ, ЦДБ
3
Обновление материально-технической базы библиотек
2014 - 2018
МБ
11321,4
2482,0
1505,3
2333,1
2838,7
2162,3
Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед.
430
139
161
192
173
ЦГБ, ЦДБ
6
Создание современной информационной среды для обслуживания пользователей
2014 - 2018
МБ
5272,0
810,0
750,0
1174,0
1269,0
1269,0
Количество внедренных информационных ресурсов, ед.
78
52
59
58
58
ЦГБ, ЦДБ
10
Проведение городской акции "Лучший подарок детям - это книга!"
2014 - 2017
МБ
8999,6
1999,6
3000,0
2000,0
2000,0
-
Количество приобретенных экземпляров, ед.
7000
15000
7000
7000
-
ЦГБ, ЦДБ

Всего по подпрограмме

Всего:
в т.ч.:
79517,4
13747,3
17524,1
15925,9
18679,3
13640,8







МБ
79210,2
13747,3
17421,7
15823,5
18576,9
13640,8
ФБ
307,2
-
102,4
102,4
102,4
-





Приложение № 5
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по подпрограмме:
79517,4
13747,3
17524,1
15925,9
18679,3
13640,8
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
79210,2
13747,3
17421,7
15823,5
18576,9
13640,8
средств федерального бюджета
307,2
-
102,4
102,4
102,4
-





Приложение № 6
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: повышение благоустройства и улучшения эстетического состояния городских территорий

Доля отремонтированных и обустроенных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом)
%
21,5
25,6
60,5
69,8
79,1
-





Приложение № 7
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
1
Разработка проектно-сметной документации, ремонт и обустройство парков, скверов, бульваров
2015 - 2017
МБ
128000,0
60000,0
38000,0
30000,0
-
Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед.
5
3
4
-
Комитет, МАУК "МГПС"
ОБ
50000,0
50000,0
-
-
-
Количество отремонтированных и обустроенных объектов, ед.
15
4
4
-





Приложение № 8
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации основных программных мероприятий запланировано:
а) 2015 год:
- ремонт территории сквера по ул. Ленинградской;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера на площади Пять Углов;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории бульвара по ул. Пушкинской;
- ремонт территории сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской;
- ремонт территории сквера у здания казначейства, по пр. Кирова, 14/2;
- ремонт территории зоны отдыха на озере "Глубокое" по ул. Крупской;
- разработка проектно-сметной документации и обустройство территории памятного (мемориального) объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны;
- обустройство территории бульвара по ул. Пушкинской, приобретение и установка малых архитектурных форм;
- разработка проектно-сметной документации на ремонт территории сквера около ОАО "Отель "Арктика";
- разработка проектно-сметной документации на ремонт территории сквера "Покорителям Арктики";
- ремонт территории сквера по пр. Ленина, 77;
- ремонт лестницы в районе памятника "6-й героической комсомольской батареи";
- ремонт ограждения около памятника С.М. Кирову;
- ремонт территории сквера по ул. Свердлова, 40;
- ремонт территории сквера по ул. Торцева, 15;
- обустройство территории сквера по пр. Кирова, установка видеонаблюдения;
- обустройство территории сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской, установка видеонаблюдения;
- ремонт якорной системы и автоматического погружения фонтана на озере Семеновское;
б) 2016 год:
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера у памятника городам-побратимам;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории зоны отдыха вдоль озера Ледового;
- ремонт территории сквера у областной библиотеки по ул. Софьи Перовской, 21а;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера у управления Тралфлота;
в) 2017 год:
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера у торгового центра "Мир";
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера около памятника Ленина;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера 201 квартал;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера 206 квартал.





Приложение № 9
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
2
Организация праздничных, культурно-досуговых мероприятий
2014 - 2018
МБ
105144,4
25398,3
26095,0
16761,1
18445,0
18445,0
Количество посетителей городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, чел.
200550
200850
316850
200850
200850
Комитет, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
3
Проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска
2014 - 2018
МБ
8136,1
1195,5
850,0
1300,0
2395,3
2395,3
Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска, ед.
32
50
55
50
50
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ
ОБ
204,0
-
204,0
-
-
-
4
Обеспечение доступности информации о событиях культурной и общественной жизни города
2014 - 2018
МБ
60812,5
12800,5
13503,0
13503,0
10503,0
10503,0
Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города, ед.
4
5
5
5
5
Комитет

Всего по ВЦП

Всего
210297,0
41394,3
44652,0
61564,1
31343,3
31343,3







МБ
201093,0
40394,3
42448,0
55564,1
31343,3
31343,3
ОБ
9204,0
1000,0
2204,0
6000,0
-
-





Приложение № 10
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЦП

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по ВЦП:
210297,0
41394,3
44652,0
61564,1
31343,3
31343,3
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
201093,0
40394,3
42448,0
55564,1
31343,3
31343,3
средств областного бюджета
9204,0
1000,0
2204,0
6000,0
-
-
средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-





Приложение № 11
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск
1
Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска
2014 - 2016
Всего
21750,0
7000,0
6750,0
8000,0
-
-
Количество видов изданной продукции, ед.
5
6
7
-
-
Комитет, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
МБ
8000,0
2000,0
3000,0
3000,0
-
-
ОБ
13750,0
5000,0
3750,0
5000,0
-
-
4
Приобретение буклетов, каталогов, открыток, сувенирной продукции организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан
2014 - 2018
МБ
11500,0
1500,0
3000,0
3000,0
2000,0
2000,0
Количество тиражей, ед.
4
5
7
6
6
Комитет, ГДК, ЦДиСТ, МГПС

Всего по ВЦП
2014 - 2016
Всего
95902,8
33950,0
30200,0
14852,8
8450,0
8450,0







МБ
62152,8
18950,0
16450,0
9852,8
8450,0
8450,0
ОБ
33750,0
15000,0
13750,0
5000,0
-
-





Приложение № 12
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЦП

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации,
тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по ВЦП:
95902,8
33950,0
30200,0
14852,8
8450,0
8450,0
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
62152,8
18950,0
16450,0
9852,8
8450,0
8450,0
средств областного бюджета
33750,0
15000,0
13750,0
5000,0
-
-





Приложение № 13
к постановлению
администрации города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
1
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2018
МБ
984102,6
164777,5
187861,2
199413,3
216025,3
216025,3
Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.
3050
3330
3335
3340
3345
Комитет, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ДШИ
ОБ
12902,0
6453,8
1857,6
2295,3
2295,3
-
2
Организация деятельности клубных формирований
2014 - 2018
МБ
200809,0
32212,6
49381,5
37576,5
40819,2
40819,2
Количество клубных формирований, ед.
87
113
113
113
113
Комитет, ЦДиСТ, ГДК
ОБ
4960,4
-
1428,8
1765,8
1765,8
-
3
Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города Мурманска
2014 - 2018
МБ
314841,7
67396,1
61425,2
61713,6
62153,4
62153,4
Количество парков, скверов, бульваров, ед.
46
46
46
46
46
Комитет, МГПС
5
Предоставление доступа к произведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и произведениям, выполненным с использованием новейших технологий
2014 - 2018
МБ
12322,6
2151,4
2194,7
2464,5
2756,0
2756,0
Количество посетителей, чел
11000
11500
11550
11550
11550
Комитет, Выставочный зал
6
Организация предоставления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
2014 - 2018
МБ
627601,6
113952,1
116444,8
125107,9
136048,4
136048,4
Количество зарегистрированных посетителей муниципальных библиотек, чел.
96145
101186
101090
101090
101090
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
7
Работа по организации и ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений
2014 - 2018
МБ
56104,6
10137,4
10850,8
11437,4
11839,5
11839,5
Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед.
16
17
17
17
17
ЦБ
8
Расходы на содержание имущества бюджетных учреждений
2014 - 2018
МБ
49934,8
9506,4
10990,1
9539,3
9949,5
9949,5
Количество бюджетных учреждений, ед.
17
16
16
16
16
Комитет, ДМШ, ДХШ, ДШИ, ЦДиСТ, ГДК, ЦБ, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ
9
Расходы на содержание имущества автономных учреждений
2014 - 2018
МБ
8308,1
526,1
1851,7
1926,5
2001,9
2001,9
Количество автономных учреждений, ед.
1
3
3
3
3
МГПС, ДТШ, ГДК

Всего по ВЦП
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
2389167,0
509393,0
459286,4
453240,1
485654,3
481593,2







МБ
2312000,6
443635,2
456000,0
449179,0
481593,2
481593,2
ОБ
77166,4
65757,8
3286,4
4061,1
4061,1
-





Приложение № 14
к постановлению администрации
города Мурманска
от 17 июня 2015 г. № 1617

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЦП

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по ВЦП:
2389167,0
509393,0
459286,4
453240,1
485654,3
481593,2
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
2312000,6
443635,2
456000,0
449179,0
481593,2
481593,2
средств областного бюджета
77166,4
65757,8
3286,4
4061,1
4061,1
-


------------------------------------------------------------------

Типы документов

Реклама

Партнеры